866
Организация – резидент ПВТ вручила своим сотрудницам к празднику 8 Марта живые цветы.
По какой ставке необходимо исчислять НДС по такой операции?
<…>
Полный текст читайте в журнале «Главный Бухгалтер», № 12/...
20 марта 2025
/
Вопрос-ответ
688
Организация-импортер ввезла в Беларусь из-за пределов ЕАЭС широкий перечень товаров и создает по ним ЭСЧФ.
Необходимо ли указывать в ЭСЧФ построчно все наименования ввезенного товара или можно их указать по группам?
19 марта 2025
/
Вопрос-ответ
2953
Организация оптовой торговли импортирует из Турции товар, который не является подакцизным, не маркируется УКЗ, не является предметом прослеживаемости. «Ввозной» НДС по ставке 20 % уплачивает единовременно перед подачей таможенной декларации. Товар...
12 марта 2025
/
Вопрос-ответ
839
Организация оптовой торговли реализовала товар, приобретенный у резидента Польши для последующей реализации в Беларуси, ниже его фактической себестоимости по данным бухгалтерского учета.
1. Необходимо ли доначислять НДС?
2. ...
05 марта 2025
/
Вопрос-ответ
945
Белорусская транспортная организация (перевозчик, исполнитель) заключила договор на оказание транспортных услуг с российской организацией по маршруту Германия – транспортно-логистический центр Брест (ТЛЦ) – Москва. В договоре есть пункт о том,...
27 февраля 2025
/
Вопрос-ответ
1119
Организация выставила на Портал ЭСЧФ по «ввозному» НДС с ошибочной датой совершения операции (более ранней).
Можно ли в этой ситуации выставить исправленный ЭСЧФ либо нужно аннулировать первый и создать новый?
24 февраля 2025
/
Вопрос-ответ
788
Организация приобрела легковой автомобиль в лизинг. По договору обязательства определены в долларах США, ежемесячные лизинговые платежи оплачиваются до 5-го числа текущего месяца по курсу Нацбанка на дату оплаты. Авансовый платеж не производился. Организация...
1177
Организация оптовой торговли в январе 2025 г. реализовала в Беларуси товары, ввезенные из Индии в ноябре 2024 г. Перед продажей эти изделия расфасовали в индивидуальные упаковки по 4 шт. Контрактная цена партии товаров (без учета таможенных сборов и пошлин,...
932
Организация дистанционно оказывает нерезидентам (не являются резидентами государств – членов ЕАЭС) услуги технического сопровождения беспрерывной работы программного продукта.
Надо ли организации исчислять НДС по таким сделкам с нерезидентами?
<…>
Полный...
18 февраля 2025
/
Вопрос-ответ
583
Учреждение здравоохранения заключило договор с предприятием на организацию функционирования здравпункта.
Является ли данная услуга медицинской? Облагается ли она НДС?