Организация в 2025 г. является плательщиком налога при УСН и соответственно не исчисляет и не уплачивает НДС при реализации на территории Беларуси товаров (работ, услуг), имущественных прав.
В июне организация заключила договор на оказание консультационных услуг с российским резидентом. Услуга нерезидентом оказана в июне и оплачена согласно условиям договора 6 июля 2025 г.
Надо ли было исчислять НДС? Если надо, то когда представлять в налоговый орган декларацию по НДС?