523
Наше ООО – резидент Республики Беларусь планирует сдавать в аренду специализированные полуприцепы ООО – резиденту РФ для использования за пределами Беларуси.
1. Можно ли договором аренды предусмотреть, что арендатор обязан 1 раз в 3 месяца направлять полуприцеп арендодателю на диагностику и проведение необходимого текущего и/или капитального ремонта, а в остальное время текущий ремонт полуприцепа осуществляет арендатор?
2. Вправе ли арендодатель списать расходы (материалы, запчасти) по такому ремонту-диагностике на затраты в налоговом учете?
1992
Наша организация оплатила и безвозмездно передала бюджетной организации (государственному учреждению образования) беговую дорожку для спортзала.
Возникает ли у нас в этой ситуации объект обложения НДС и налогом на прибыль?
847
На балансе нашей частной организации числится автомобиль, который требует дорогостоящего капитального ремонта.
Вправе ли мы принять решение о его консервации, чтобы не уплачивать транспортный налог по нему?
1062
В ходе проверки нашей организации сотрудники налогового органа установили, что мы не удержали и не перечислили в бюджет подоходный налог с превышения выплаченной 2 работникам материальной помощи над необлагаемой по НК суммой.
Работники, с доходов которых не удержан налог, уже уволились. Подоходный налог и пеня за нарушение сроков перечисления налога в бюджет предъявлены к уплате нашей организации – налоговому агенту по акту проверки.
1. Должны ли мы за счет собственных средств уплатить подоходный налог по акту проверки?
2. Можем ли мы вернуть уплаченный по акту подоходный налог, если уволенные работники уплатят его самостоятельно?
1619
Наша организация, уплачивающая налоги в общем порядке, в мае 2024 г. списала в бухучете дебиторскую задолженность, по которой истек срок исковой давности. Она возникла в результате отгрузки произведенной продукции ИП. По этой задолженности в бухучете ранее был создан резерв по сомнительным долгам.
Можно ли убыток от списания этой задолженности учесть во внеррасходах при налогообложении прибыли?
842
Для привлечения внимания к своей продукции наша организация участвует в конкурсе на звание «лучший». За участие в конкурсе мы уплатили организационный взнос.
Можно ли учесть его уплату в составе внереализационных расходов при исчислении налога на прибыль?
1444
Наша организация приобрела для комфортных условий труда микроволновую печь и электрогриль.
1. Можно ли принять предъявленный поставщиками НДС к вычету?
2. Учитывается ли стоимость этих электроприборов в затратах при налогообложении прибыли?
1152
Я пришла в налоговый орган дать пояснения и представить необходимые документы. В кабинете должностного лица ведется видеонаблюдение.
Должны ли были на это получить мое согласие?
1235
При проведении камеральной проверки сотрудники ИМНС нашли у нашей организации нарушения, связанные с применением льготы при исчислении налога на прибыль. Мы получили уведомление налогового органа с предложением устранить нарушения, подать уточненную декларацию и доплатить налог на прибыль.
Если мы исполним все эти требования, привлекут ли нашу организацию к административной ответственности?
1195
На счете 18 «НДС по приобретенным товарам, работам, услугам» у нас висит сальдо в связи с тем, что ЭСЧФ не получен и организация не может принять НДС к вычету по приобретенным услугам. Стоимость услуг включена в затраты и списана на себестоимость. ЭСЧФ в будущем тоже получен не будет.
Можно ли сумму НДС включить во внереализационные расходы при налогообложении прибыли (ссылаясь на подп. 3.52 «другие расходы, потери, убытки плательщика при осуществлении своей деятельности, непосредственно не связанные с производством и реализацией товаров (работ, услуг), имущественных прав» п. 3 ст. 175 НК)?