769
Импортер в сентябре по одной накладной ввез товар из России на значительную сумму. Уже известно, что к установленному сроку уплаты «ввозного» НДС (20 октября) средств будет недостаточно, поэтому НДС в срок будет уплачен не полностью.
В какие...
10 октября 2025
/
Вопрос-ответ
1006
Организация в 2025 г. является плательщиком налога при УСН и соответственно не исчисляет и не уплачивает НДС при реализации на территории Беларуси товаров (работ, услуг), имущественных прав.
В июне организация заключила договор на оказание консультационных...
24 сентября 2025
/
Вопрос-ответ
708
Организация (заказчик) по договору на оказание услуг уплатила исполнителю (поставщику услуг) штраф за просрочку оплаты. Поставщик услуг выставил организации ЭСЧФ на сумму НДС, исчисленного из суммы штрафа.
Вправе ли организация принять к вычету этот НДС? ...
22 сентября 2025
/
Вопрос-ответ
383
Белорусская организация вывезла станок в Россию для сдачи его в аренду на территории России. «Ввозной» НДС при этом не уплачивался. Через несколько месяцев после вывоза станка белорусская организация решила его продать российской организации.
Должна...
12 сентября 2025
/
Вопрос-ответ
479
Поставщик получил от белорусского покупателя неустойку за просрочку оплаты за поставленный товар. При реализации товара был исчислен НДС по ставке 20 %.
1. Нужно ли исчислять НДС от суммы неустойки?
2. Как выставить ЭСЧФ в такой ситуации?
10 сентября 2025
/
Вопрос-ответ
2440
Организация (поставщик) получила пеню от покупателя за несвоевременную оплату поставленного товара. От суммы пени она планирует исчислить НДС по ставке 20 % на основании подп. 4.2 п. 4 ст. 120 НК*.
1. Когда суммы пени и НДС отражать в налоговом и бухгалтерском...
05 сентября 2025
/
Вопрос-ответ
2179
Коммерческая организация восстанавливает вычеты по НДС при списании испорченных бланков накладных.
Как отражать суммы восстановленного НДС в декларации по НДС и что делать в таком случае с ЭСЧФ?
04 сентября 2025
/
Вопрос-ответ
5656
В коммерческой организации в августе 2025 г. испорчены накладные по причине сбоя в работе принтера, виновные лица отсутствуют.
Как отразить в бухгалтерском и налоговом учете списание таких накладных?
01 сентября 2025
/
Вопрос-ответ
590
Организация не уверена, что поставщик услуг выставит ЭСЧФ и соответственно сможет ли она принять НДС к вычету.
1. Может ли организация относить НДС на увеличение стоимости услуг по определенным актам оказанных услуг на свое усмотрение (например, отнести...
26 августа 2025
/
Вопрос-ответ
3411
Бухгалтер подписал ошибочно выставленный ЭСЧФ на услуги, которые фактически не были оказаны организации (исполнитель услуг выставил ЭСЧФ и акт оказанных услуг ошибочно в адрес не того юрлица). Сумма НДС была отражена в учете и принята к вычету в II квартале...