Вся лента

дате | просмотрам

Прежде, чем задать Ваш вопрос, воспользуйтесь поиском по тегам или расширенным поиском. Возможно эксперты редакции уже рассматривали похожую на Вашу ситуацию.


285
Деятельность крестьянского (фермерского) хозяйства (далее – КФХ) по выращиванию зерновых культур носит сезонный характер. В организации работает только 1 человек – глава КФХ. В период с января по март он оформляет себе отпуск без сохранения зарплаты. Во время такого отпуска в феврале объявился покупатель, желающий приобрести зерно. Глава КФК выписал ТТН-1 и отгрузил товар. Деньги за зерно поступили на расчетный счет организации также в феврале. Являются ли такие действия руководителя КФХ нарушением, которое может повлечь для организации негативные последствия?
349
Организация-импортер ввезла в Беларусь из-за пределов ЕАЭС широкий перечень товаров и создает по ним ЭСЧФ. Необходимо ли указывать в ЭСЧФ построчно все наименования ввезенного товара или можно их указать по группам?
1373
Организация оптовой торговли импортирует из Турции товар, который не является подакцизным, не маркируется УКЗ, не является предметом прослеживаемости. «Ввозной» НДС по ставке 20 % уплачивает единовременно перед подачей таможенной декларации. Товар принимает к учету сразу после его выпуска в свободное обращение таможенными органами на основании принятой ими таможенной декларации. Книгу покупок организация не ведет. В какие сроки необходимо выставить ЭСЧФ по «ввозному» НДС, чтобы взять его к вычету в квартале (месяце), в котором был ввезен товар?
248
Республиканскому унитарному предприятию выделены деньги из бюджета на безвозвратной основе для приобретения основного средства. Казначейство перечислило деньги его поставщику. Стоимость безвозмездно полученного основного средства отражена по дебету счета 01 «Вложения в долгосрочные активы» и кредиту счета 98 «Доходы будущих периодов», а начисленная амортизация – по дебету счета 25 «Общепроизводственные расходы» и кредиту счета 02 «Амортизация». Правильно ли организация отразила на счетах поступление основного средства в этой ситуации?
462
ООО «Сортек» 4 апреля 2025 г. приняло решение о начислении и выплате дивидендов своему учредителю ООО «Технодвор» (резидент Беларуси) с долей в уставном фонде 100 %. На выплату дивидендов направлена прибыль за 2024 г. в размере 70 000 руб. Дивиденды будут выплачиваться в III квартале 2025 г. В свою очередь, организация «Сортек» является учредителем белорусской организации ЧУП «Оксма» (резидент Беларуси) и ООО «Фрап» (резидент России). В 2024 г. ООО «Сортек» получило дивиденды за 2023 г. от ЧУП «Оксма» в размере 20 000 руб. и от ООО «Фрап» − 75 000 рос. руб. (курс российского рубля, установленный Нацбанком на дату получения дивидендов, составил 3,568 руб. за 100 рос. руб.). 1.     Когда ООО «Сортек» должно подать декларацию по налогу на прибыль по начисленным им дивидендам? 2.     Как рассчитать налог на прибыль по этим дивидендам?
318
Организация продает строительные инструменты. Если покупатель обнаруживает неисправность проданного товара в течение гарантийного срока, она оплачивает его ремонт, для чего заключен договор с сервисным центром. Как отразить в бухгалтерском и налоговом учете оплату стоимости выполненных ремонтных работ сервисным центром в течение гарантийного срока в случае, когда покупателем является юридическое лицо?
265
Организация заключила договор с оператором связи – резидентом России на оказание ей услуг по СМС-рассылке сообщений с информацией о товарах и акциях. 1.      Облагаются ли доходы от такого вида услуг налогом на доходы? 2.      Как правильно применить нормы Соглашения с Россией в этом случае?
412
Организация приобрела информационную табличку 35×25 см (режим работы склада, номера телефонов, адрес и наименование организации). Табличку она планирует использовать не более 12 месяцев. Может ли комиссия по амортизационной политике вынести решение об отнесении ее к запасам?
445
У организации на балансе есть объект общественного питания, для которого регулярно приобретаются столовая посуда (в т.ч. фужеры) и столовые приборы. На каких счетах нужно учитывать такие материальные ценности?
333
Организация, являющаяся резидентом индустриального парка «Великий камень», планирует выдать заем своему работнику. 1.      По какой ставке необходимо исчислить подоходный налог с суммы выданного займа? 2.      В каком порядке уплачивается подоходный налог при выдаче займа?
Наверх

You can highlight and get a piece of text that will get a unique link in your browser.

icon-popup